Неверно указан код операции в книге продаж: как составить формализованный ответ по НДС?

NDS Reklama Image
Добрый день! 
 Подскажите, пожалуйста, как заполнить формализованный ответ по ндс, если по счёту-фактуре был неверно указан код - 26 вместо 01 -  в формализованном ответе есть 3 варианта ответа: 
В декларации опечатка, но сумма НДС верна
Счет-фактура был пропущен, будет включен в уточненную декларацию
Счет-фактура отсутствует, операция не подтверждается
надо отметить " В декларации опечатка, но сумма НДС верна" , далее идут ячейки: "было в
декларации"/ "исправить на", - нужно оставить все ячейки пустыми, кроме кода операции, в который вписать 01? Уточненную декларацию я уже подала.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page