Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как заполнить формализованный ответ по ндс, если по счёту-фактуре был неверно указан код - 26 вместо 01 - в формализованном ответе есть 3 варианта ответа:
В декларации опечатка, но сумма НДС верна
Счет-фактура был пропущен, будет включен в уточненную декларацию
Счет-фактура отсутствует, операция не подтверждается
надо отметить " В декларации опечатка, но сумма НДС верна" , далее идут ячейки: "было в
декларации"/ "исправить на", - нужно оставить все ячейки пустыми, кроме кода операции, в который вписать 01? Уточненную декларацию я уже подала.