Добрый день. У нас 2 организации, одна ОСН, другая УСН. Был приход товара на орг-ю УСН, по ошибке заведен на ОСН. Корректировочную декларацию НДС подала. Вопрос - как теперь правильно документы поступления исправить? Новые заводить? Или теже самые, но просто поправить на другую организацию?